Nodo smistamento ordini (NSO)
Con Decreto MEF del 7 dicembre 2018 integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, è stato disposto quanto segue:
1. a partire dal 1° gennaio 2021, gli enti del SSN che effettuano acquisti di beni sanitari e non sanitari non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture elettroniche relative a tali acquisti che non riportino il riferimento al documento d’Ordine che le ha generate;
2. a partire dal 1° gennaio 2022, gli enti del SSN che effettuano acquisti di servizi sanitari e non sanitari non potranno dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture elettroniche relative a tali acquisti che non riportino il riferimento al documento d’Ordine che le ha generate.
In base a quanto riportato nel documento di Regole Tecniche, il riferimento dell’Ordine elettronico è rappresentato dalla c.d. “Tripletta d’identificazione”, costituita dall’identificativo dell’Ordine (ID), dalla data di emissione dell’Ordine e dall’identificativo del mittente.
Per le fatture riferite a ordini di beni e servizi, queste informazioni dovranno essere obbligatoriamente indicate nei seguenti campi previsti dal formato FatturaPA:
- l’Identificativo dell’Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- la data di emissione dell’Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>
- l’Identificativo del mittente dell’Ordine deve essere riportato nel campo
2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi.
Le fatture che perverranno senza i dati sopra descritti o con dati incompleti potranno essere rifiutate ai sensi del DM 132/2020; in caso di decorrenza termini senza aver potuto effettuare un rifiuto, verranno richieste nota di credito e riemissione della fattura corretta, con contestuale interruzione dei termini di pagamento.
La documentazione di riferimento (Decreti ministeriali, Linee Guida e Regole Tecniche) è disponibile al seguente link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
Al link
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html
è messo a disposizione un Visualizzatore NSO, mediante il quale, caricando il file pervenuto dall’Azienda, lo stesso verrà restituito in formato leggibile.
- Area fornitori
- Fatturazione elettronica, codice univoco e regime fiscale
- Codici AIC (Autorizzazione Immissione in commercio)
- Codici CIG/CUP
- Codice DM (Dispositivo Medico) in fattura
- Censimento prestatori di lavoro (Incarichi Libero Professionali, Lavoro Autonomo, Docenti, Componenti Commissioni e Organismi)
- Motivi rifiuto fattura elettronica
- Nodo smistamento ordini (NSO)
- Tracciabilità fornitori
- Payback DM 2015/18